2月6日上午,省供销合作总社2022年度预算执行情况审计进点会召开。会议听取了省供销合作社2022年度供销工作情况、部门预算执行情况,并对2022年度预算执行情况审计工作作了全面部署,对配合审计工作提出了具体要求。省审计厅党组成员、副厅长张少民到会指导并讲话。省供销合作总社党组书记、理事会主任童孟进出席会议并讲话,党组成员、监事会主任赵文峰主持会议,党组成员、理事会副主任张留根介绍省社2022年预算执行等情况。审计组组长、经贸和外资运用审计处处长赵治纲宣读了《审计通知书》。
童孟进指出,省审计厅对省供销合作社2022年预算执行等情况进行审计,是贯彻落实党中央决策部署、依法履职尽责的具体行动,也是对省供销合作社工作的重视、关心和支持。各部门各单位一定要站在旗帜鲜明讲政治的高度,统一思想、凝聚共识,上下协同、步调一致,齐心协力抓好各项工作落实。
童孟进强调,要坚持细字当头,行动上要全力配合,确保审计工作有序开展。要突出立行立改,整改上要注重实效。对于审计现场指出的问题,要立行立改,不找借口、不等不靠;对审计查找出来的不足和问题,严格按照审计组要求,按期整改,不拖延、不推诿;对审计组提出的意见和建议,及时研究制定相关措施办法进行贯彻落实。
张少民介绍了这次审计的总体目标、重点内容和时间安排,并对配合做好审计工作提出了希望和要求。张少民强调,要深刻领会新形势下供销部门预算执行审计的重要意义,要提升站位,突出重点,真正做到发现问题、分析原因、提出建议、督促整改、完善制度。要廉洁审计、文明审计,严格遵守保密纪律和审计现场管理的相关要求,就审计中发现的问题充分听取被审计单位的意见。在审计实施期间,要与审计组做好沟通对接,及时提供资料,确保审计顺利开展,对审计调查发现的问题,认真落实整改,严格监督审计。
省供销合作总社相关领导,机关各处室主要负责同志,直属企业主要负责同志和分管财务负责同志参加会议。